曲靖市标准定额管理站2016年度部门决算情况说明
来源: 日期:2017-08-09
一、主要职能及重点工作
(一)主要职能
本单位成立于 1993 年 9 月,由曲靖市机构编制委员会(曲编〔 2006 〕 15 号)文重新核定为全额拨款的事业单位,主管部门是曲靖市住房和城乡建设局,法定代表人是何玉美。人员编制 4 人,现有在职职工 4 人。单位主要职责 是:
1 . 贯彻执行国家和省建设综合管理部门颁 布的有关工程建设标准定额的法律、法规、方针、政策及有关文件规定;
2 . 参加省 住房和城乡建设 厅组织的工程建设标准定额的制定、修订工作 ;
3 . 负责全市工程造价管理工作, 综合管理建设工程造价咨询资质及概预算资格认证工作;
4 . 负责全市实施《工程建设标准强制性条文》的监督管理工作;
5 . 组织编制和管理本辖区内的建筑材料预算基价,按时发布《曲靖市工程建设材料价格信息》月刊,按月收集材料市场价格,上报省 住房和城乡建设 厅 标准定额处,参与全省材料价格信息联网工作 ;
6 . 调查、收集、整理、测算各种标准定额有关的数据及资料;
7 . 负责审查本市建设项目投资 估算、设计概算、工程预(结)算、招标标底,参加合同价的管理工作;
8 . 调解和处理本市工程建设经济纠纷,受司法部门委托 作工程造价技术鉴定;
9 . 各级领导交办的其他工作。
(二)2016年度重点工作任务介绍
1 . 进一步加强政治理论学习,努力提高干部职工的整体素质;
2 . 加强工程建设标准实施指导监督力度;
3 . 建立与市场相适应的工程定额管理制度 ;
4 . 全方位做好工程造价信息服务工作 ;
5 . 认真开展建筑与市政 施工现场标准员岗位设置工作 ;
6 . 强化工程造价 “ 三价 ” 备案制度;
7 . 做好外地工程造价咨询单位入曲登记工作 ;
8 . 积极做好建筑业 “ 营改增 ” 政策的宣贯落实工作 ;
9 . 积极参与曲靖中心城区 “ 五纵五横 ” 主(次)干道改造和沾益火车站站前广场、西河路、经八路、处突中心等重要基础设施项目的建设 。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
2016 年度部门决算编报的单位 1 个 其中:其他事业单位 1 个 。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市标准定额 管理 站 2016 年末实有事业人员编制 4 人 , 在职职工 4 人。 实有车辆编制 1 辆。
三、2016年度部门决算总体情况说明
(一)收入决算情况说明
市标准定额管理站 2016 年度收入合计 54 万元。其中:财政拨款收入 47.5 万元,占总收入的 87.97% ;其他收入 6.5 万元,占总收入的 12.03 % 。与上年对比增加 4.33% ,主要原因是 2016 年工资改革增加人员工资。
(二)支出决算情况说明
曲靖市标准定额站 2016 年度支出合计 73.8 万元。其中:基本支出 73.8 万元,占总支出的 100 %;与上年对比下降 1.6% ,主要原因是厉 行节约,严格控制成本支出。
1 、基本支出情况
2016 年度用于正常运转的日常支出 73.8 万元。与上年对比下降 2.15%, 主要 是因为厉行节约 ,严格控制成本支出 等。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出 43.9 万元,占基本支出的 59.48 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出) 25.9 万元,占基本支出的 35.10 %; 住房公积金等对家庭和个人的补助支出,占基基本支出的 5.42% 。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市标准定额管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 47.5 万元 , 占本年支出合计的 64.38% 。与上年对比增加 21.39%, 主要原因是工资改革增加人员工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出 0.4 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.84% 。主要用于其他社会保障和就业支出;
2. 医疗卫生与计划生育支出 3 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.32% 。主要用于事业单位医疗支出,其他医疗保障支出;
3. 城乡社区支出 40.1 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 84.42% 。主要用于其他城乡社区 管理事务 支出;
4. 住房保障支出 4 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 8.42% 。主要用于住房公积金支出;
五、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
(一) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况
市标准定额站 2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出预算为 2 万元,支出决算为 1.8 万元,完成预算的 90% 。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元,完成预算的 76.92% ;公务接待费支出决算为 0.8 万元,完成预算的 100% 。 2016 年度 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是 接待费严格执行 “ 接待从简 ” 。
2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.2 万元,下降 12.44% 。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 0.3 万元,下降 17.33% ; 2016 年度 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因无新购置公务用车情况,在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度,厉行节约,禁止铺张浪费,严格控制行政成本支出。
(二) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况
2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出 1.0 万元,占 55.56% ;公务接待费支出 0.8 万元,占 44.44% 。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.0 万元。其中:公务用车运行维护支出 1.0 万元,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 ,主要保障工程建设标准定额管理 。工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2 . 公务接待费支出 0.8 万元。其中:国内接待费支出 0.8 万元,无外事接待费支出,共安排国内公务接待 15 批次,接待人次 80 人。主要用于 工程建设标准定额 管理等工作涉及有关职能部门对接工作以及下级部门对接工作等公务接待发生的接待支出。
3.2016 年无因公出国(境)支出。
六、2016年部门决算表格
附件下载 :
4. 曲靖市标准定额管理站 2016 年财政拨款收入支出总表
5. 曲靖市标准定额管理站 2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 曲靖市标准定额管理站 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 曲靖市标准定额管理站 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 曲靖市标准定额管理站 2016 年财政专户管理资金收入支出决算表
9. 曲靖市标准定额管理站 2016 年 “ 三公 ” 经费、机关运行经费情况表