曲靖市建设工程安全监督管理站2016年度部门决算情况说明
来源: 日期:2017-08-09
一、 主要职能 及重点工作
曲靖市建设工程安全监督管理站于 2010 年 4 月批准成立,为市住 房和城乡 建 设局下属全额拨款事业单位,规格正科级,经 《曲靖市机构编制委员会关于成立曲靖市建设工程安全监督管理站的批复》(曲编〔 2010 〕 41 号) 核定事业编制5名 , 实 有 5 人 。 我单位主要 职能 是 : 负责监督管理全市城乡建设工程安全生产、建设工程安全报监备案管理和安全生产许可证的申报初审工作,负责监督管理施工企业遵守国家颁布的各种强制性标准和施工作业规范,对全市各县 建设工程安全监督管理机构实施业务指导,落实建设工程安全生产责任, 对房屋建筑和 市政工程工地使用起重机械安装实施有效监督。
(二) 2016 年 度 重点工作任务介绍
进一步加强建筑施工安全生产监管力度和 加强建筑施工领域安全生产监督管理工作,控制和减少安全生产事故,落实建筑施工企业安全生产主体责任,提升建筑行业本质安全水平。 突出重点,加强安全措施。在建工程各责任主体应进一步完善建筑施工安全生产责任制,落实好 各项工作措施, 加强防范,确保不发生安全事故。 提升企业安全管理人员安全意识和从业人员整体素质。大力开展对建筑施工企业负责人、“安管人员”和建筑业从业人员安全教育培训,落实安全生产措施费的投 入,促使企业负责人及安全管理人员提高安全意识,增强安全管理能力 。深入开展安全质量标准化工地建设。 标准化工地建设是保障安全生产顺利进行,预防和减少安全事故发生,促使企业建立自我约束、自我保障、持续改进的安全生产长效机制有效途径。 进一步加强开展专项整治工作力度。落实企业主体责任,规范施工现场管理,充分认识深化专项整治工作的重要性,结合本地区建筑施工安全生产工作实际,完善整治措施,进一步加强宣传动员部署,并围绕整治工作目 标、整治重点,明确责任分工,落实工作责任,加强督促检查,确保安全 管理 工作取得实效。
二 、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
2016 年 度 部门 决 算编报的单位共 1 个 。 其中: 其他事业单位 1 个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市建设工程安全监督管理站 2016 年末 实有事业 编制 5 人 , 实有在职事业人员 5人 。 实有车辆编制 1 辆, 在编实有车辆 1 辆。
三、2016 年度部门决算 总体 情况说明
( 一 ) 收入决算情况说明
曲靖市建设工程安全监督管理站 2016 年度 收入 合 计 60.7 万元 。 其中: 财政拨款收入 49.7 万元, 占总收入的 81.88 %; 其他收入 11 万元 ,占总收入的 18.12 %。 与上年对比 减少 3.65 % , 主要原因 是因为其他收入减少造成 。
( 二 ) 支出决算情况说明
曲靖市建设工程安全监督管理站 2016 年度支出合计 55.8 万元。 其中:基本支出 55.8 万元,占总支出的 100 % ; 与上年对比 增加 4.49 %, ,主要原因 是 增加人员工资 。
1、 基本支出情况
2016 年 度 用于保障 我单位 正常运转的日常支出 55.8 万元 。 与上年对比 增加 4.49 % ,主要 原因 是工资改革增加人员工资等 。 包括基本工资 、 津贴补贴等 工资福利支出 44.1 万元, 占基本支出的 79.03 %;办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 (商品和服务支出) 7. 4 万元, 占基本支出的 13.26 % 。 离退休人员津贴补贴、遗属生活补助、住房公积金等 对个人和家庭的补助支出 4.3万元,占基本支出的7.71%。
四、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市建设工程安全监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出49.7万元,占本年支出合计的81.88%。与上年对比增加22.11%,主要原因是工资改革增加人员工资造成支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1 .社会保障和就业支出 0.4 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.8 % 。主要用于 其他社会保障和就业支出;
2 . 医疗卫生与计划生育支出 3.1 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.24 % 。主要用于 事业单位医疗 、其他医疗 保障支出;
3 . 城乡社区管理事务支出42.1 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 84.71 %。主要用于 其他 城乡社区管理事务支出 ;
4 . 住房保障支出 4.1 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 8.25 % 。主要用于 住房公积金支出 ;
五 、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
( 一 )“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市建设工程安全监督管理站 2016 年 度 “三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元,完成预算的 100 % 。其中: 公务用车购置及运行费支出决算为 0.6万元,完成预算 100 %;公务接待费支出决算为 0.2 万元,完成预算的 100 %。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.2 万元,下降 20 % ,是 公务用车购置及运行费支出决算减少 0.2万元; 2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因 无新购置公务用车情况,在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度,厉行节约,禁止铺张浪费,严格控制行政成本支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具 体情况
2016 年 度 “三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元,占 75 %;公务接待费支出 0.2 万元, 占 25 %。具体情况如下:
1 . 公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元。 2016年无新增购置车辆支出 。
2. 公务接待费支出 0.2 万元。其中: 国内接待费支出 0.2 万元 ,无 外事接待费支出 ,共安排国内公务接待 3 批次 , 接待人次 25 人 。 主要用于城乡建设 安全工作调研和 管理等工作涉及有关职能部门对接工作以及下级部门对接工作等公务接待 发生的接待支出。 2016年无 国(境)外接待费支出 。
六 、2016年部门决算表格
附件 :
1. 曲靖市建设工程安全监督管理站 2016年收入支出决算总表
4. 曲靖市建设工程安全监督管理站 2016年财政拨款收入支出总表
5. 曲靖市建设工程安全监督管理站 2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 曲靖市建设工程安全监督管理站 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 曲靖市建设工程安全监督管理站 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 曲靖市建设工程安全监督管理站 2016年财政专户管理资金收入支出决算表
9. 曲靖市建设工程安全监督管理站 2016年“三公”经费、机关运行经费情况表