曲靖市建筑业管理站2016年度部门决算情况说明
来源: 日期:2017-08-10
一、 主要职能 及重点工作
(一)主要职能
曲靖市建筑业 管理站于 1999 年根据《关于核定曲靖市建设委员及部分下属单位机构和人员编制的请示的批复》 ( 曲编 999`13 号 ) 成立,于 2011 年 按照 《 关于 曲靖市 规划管理局等单位规范设置的通知 》 ( 曲编办【 2011 】 76 号 ) 更名为曲靖市建筑业管理站 。主 要职责是:认真贯彻执行国家、省、市关于建筑业管理的政策、法规;拟定全市建筑业发展中长期规划; 对权限内的全市建筑市场、 勘察设计市场、有关中介服务市场依法进行管理;负责工程勘察设计管理单位、建筑业施工单位、商品混凝土生产企业及有关中介服务机构资质资格的初审、报批管理的工作;依法对权限内的建设工程报建、施工许可证核发进行管理;依法对权限内的施工图设计文件进行备案管理;负责有关建筑业企业进、出审查、注册登记管理等工作。
(二) 2016 年度重点工作任务介绍
圆满完成建筑业企业资质换证工作。共换发新版建筑业企业资质证书一级 6 家,二级 182 家,三级 233 家,共计 421 家。受理建筑业企业资质新申报接件工作:完成了 24 家施工 企业, 4 家试验室, 3 家检测企业, 3 家监理企业的资质新申报接件工作。受理了建筑企业个人资格证换证、变更、遗失补办共 4793 人次。办理施工许可证 15 项,施工许可备案 1 项,建设规模(建筑面积) 194329.73 平方米 ,项目总投资(合同价格)共计 27676.42 万元。办理工程建设项目报建 9 项,建设规模(建筑面积) 298712.8 平方米 ,项目总投资(合同价格) 98101.231 万元。办理外地监理企业入曲项目登记 14 项,外地施工企业入曲项目登记 3 项。开展了 490 个勘察设计项目、 628 个施工设计项目的施工图的审查备案工作,逐一认真审查,严把勘察设计质量关。组织了 8 个项目的深基坑支护设计方案审查及其审查备案工作。网上受理了 21 家丙、丁级勘察设计企业信息审查工作,并组织专家组对 8 家企业进行现场抽查。
二 、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
2016 年 度 部门 决 算编报的单位 1 个 。 其中 : 其他事业单位 1 个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市 建筑业管理 站 2016 年末 实有 事业人员编制 13 人 , 实有 在职 事业人员 13 人,退休人员 4 人。 实有车辆编制 1 辆 ,在编实有车辆 1 辆。
三、 2016 年度部门决算 总体 情况说明
( 一 ) 收入决算情况说明
市 建筑业管理 站 2016 年度 收入 合 计 163.9 万元 。 其中: 财政拨款收入 163.9 万元, 占总收入的 100 % ; 与上年对比 增加 17 .2 % , 主要原因是 2016 年工资改革增加人员工资 。
( 二 ) 支出决算情况说明
市 建筑业管理 站 2016 年度支出合计 173.1 万元。 其中:基本支出 1 73. 1 万元,占总支出的 100 % ; 与上年对比 增加 20.7 % , 主要原因 是 2016 年工资改革增加人员工资 。
2016 年 度 用于正常运转的日常支出 173.1 万元 。 与上年对比 增加 20.7% , 主要 包括基本工资 、 津贴补贴等 工资福利支出 112.8 万元, 占基本 支出的 65.16 %;办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 (商品和服务支出) 14.7 万元, 占基本支出的 8.49 % ; 退休费、抚恤费、住房公积金等个人对家庭的补助支出 45.7 万元,占基本支出的 26.4 %。
四 、 一般 公共预算 财政拨款支出决算情况 说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市建筑业管理站 2016 年 度 一般公共预算财政拨款支出 16 9.1 万元 , 占本年支出合计的 100 % 。与上年对比 增加 11 % , 主要原因 是工资改革增加人员工资 。
( 二 )一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出 23.5 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 13.9 0 % 。主要用于 离退休 人员及 其他社会保障和就业支出;
2 . 医疗卫生与计划生育支出 9 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 5 . 3 2 % 。主要用于事业单位医疗 、其他医疗 保障支出;
3 . 城乡社区支出 125.2 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 74.04 % 。主要用于其他城乡社区支出;
4 . 住房保障支出 11.4 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.74 % 。主要用于 住房公积金、购房补贴支出 ;
五 、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
( 一 )“ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况
市 建筑业管理 站 2016 年 度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出预算为 0.4 万元,支出决算为 0.4 万元,完成预算的 100 % 。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 0. 1 万元,完成预算的 100 % ;公务接待费支出决算为 0.3 万元,完成预算的 100 % 。
2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.4 万元,下降 52 .3 % 。其中: 公务接待比上年 下降 0.4 万元 , 下降 57.92 % ; 2016 年度 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因 无新购置公务用车情况,在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度,厉行节约,禁止铺张浪费,严格控制行政成本支出。
( 二 ) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具 体情况
2016 年 度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出 0.1 万元,占 25 % ;公务接待费支出 0.3 万元,占 75 % 。具体情况如下:
1 . 公务用车购置及运行维护费支出 0.1 万元。其中:公务用车运行 维护 支出 0.1 万元 ,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 用于建筑业管理 工作 中 所需 车辆 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2 . 公务接待费支出 0.3 万元。其中: 国内接待费支出 0.3 万元 ,无 外出 接待费支出 ,共安排国内公务接待 3 批次 , 接待人次 30 人 。 主要用于 建筑业管理 工作 中 涉及有关职能部门对接工作以及下级部门对接工作等公务接待 发生的接待支出。
六 、 2016 年部门决算表格
附件 : 1. 曲靖市 建筑业管理 站 2016 年收入支出决算总表
5. 曲靖市建筑业管理站 2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 曲靖市建筑业管理站 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 曲靖市建筑业管理站 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表