曲靖市标准定额管理站2017年度部门决算公开说明

来源: 日期:2018-08-08


第一部分 市标准定额管理站基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 三公 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市标准定额管理站概况

一、 主要职能

(一) 主要职能

1 . 贯彻执行国家和省建设综合管理部门颁布的有关工程建设标准定额的法律、法规、方针、政策及有关文件规定;

2 . 参加省 住房和城乡建设 厅组织的工程建设标准定额的制定、修订工作;

3 . 负责全市工程造价管理工作,综合管理建设工程造价咨询资质及概预算资格认证工作;

4 . 负责全市实施《工程建设标准强制性条文》的监督管理工作;

5 . 组织编制和管理本辖区内的建筑材料预算基价,按时发布《曲靖市工程建设材料价格信息》月刊,按月收集材料市场价格,上报省 住房和城乡建设 厅标准定额处,参与全省材料价格信息联网工作;

6 . 调查、收集、整理、测算各种标准定额有关的数据及资料;

7 . 负责审查本市建设项目投资估算、设计概算、工程预(结)算、招标标底,参加合同价的管理工作;

8 . 调解和处理本市工程建设经济纠纷,受司法部门委托作工程造价技术鉴定;

9 . 各级领导交办的其他工作。

参照政府批准的 三定 方案。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1 . 进一步加强政治理论学习,努力提高干部职工的整体素质;

2 . 加强工程建设标准实施指导监督力度;

3 . 建立与市场相适应的工程定额管理制度;

4 . 全方位做好工程造价信息服务工作;

5 . 认真开展建筑与市政 施工现场标准员岗位设置工作;

6 . 强化工程造价 三价 备案制度;

7 . 做好外地工程造价咨询单位入曲登记工作;

8 . 积极做好建筑业 营改增 政策的宣贯落实工作;

9 . 积极参与曲靖中心城区 五纵五横 主(次)干道改造和沾益火车站站前广场、西河路、经八路、处突中心等重要基础设施项目的建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2017 年度部门决算编报的单位 1 , 其中:其他事业单位 1 个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市标准定额管理站 2017 年末实有人员编制 4 人。在职在编实有事业人员 4 人,无离退休人员。

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市标准定额管理站 2017 年度收入合计 64.88 万元。其中:财政拨款收入 64.88 万元,占总收入的 100% ;上级补助收入 0 万元,占总收入的 0% ;事业收入 0 万元,占总收入的 0% ;经营收入 0X 万元,占总收入的 0% ;附属单位缴款收入 0 万元,占总收入的 0% ;其他收入 0 万元,占总收入的 0% 。本年收入 64.88 万 与上年 54.02 相比比上年增加 10.86 万 ,主要原因是因为 2017 度工资改革增加人员工资。

二、支出决算情况说明

市标准定额管理站 2017 年度支出合计 79.35 万元。其中: 基本支出 79.35 万元,占总支出的 100 %;项目支出 0 万元,占总支出的 0 %;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元,占总支出的 0 %。 与上年对比增加支出 5.55 , 主要原因是工资改革增加人员工资,支出相应增加。

(一)基本支出情况

2017 年度用于保障单位正常运转的日常支出 79.35 万元。与上年对比增加 5.57 , 主要原因是工资改革增加人员工资,支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 67.40 万元占基本支出的 84.94 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 6.31 万元占基本支出的 7.9 %。

(二)项目支出情况

2017 年度用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市标准额管理站部门 2017 年年度一般公共预算财政拨款支出 64.88 万元 , 占本年支出合计的 81.76 % 。上年支出为 47.52 万元与上年对比支出增加 17.35 万元 , 主要 原因 工资改革增加人员工资, 财政预算收入增加 ,支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 8.21 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 12.65 %, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.69 万元,其他社会保障和就业支出 0.52 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出 4.02 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.2 %, 主要用于事业单位医疗支出 3.70 万元,其他行政事业单位医疗支出 0.3 2 万元。

3. 城乡社区支出 48.13 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 74.18 %, 主要用于其他城乡社区管理事务支出 48.13 万元。

4. 住房保障支出 4.52 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.97 %, 主要用于住房公积金 4.52 万元。

四、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算总体情况

市标准 定额管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算为 2.4 万元,支出决算为 1.44 万元,完成预算的 60% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元,完成预算的 86.67% ;公务接待费支出决算为 0.4 万元,完成预算的 33.33% 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度,历行节约,禁止铺张浪费,严格控制成本支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算数比 2016 年减少 0.35 万元,下降 19.42% 。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,增长 / 下降 0% ;公务用车购置及运行费支出决算与上年一致,公务接待费支出决算比上年减少 0.35 万元,下降 46.41% 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算减少的主要原因在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度,历行节约,禁止铺张浪费,严格控制成本支出。

一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 1.44 万元决算中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元,占 72.22% ;公务接待费支出 0.4 万元,占 27.78% 。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元, 共安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.04 万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于工程造价信息采集、项目现场踏勘所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.4 万元。其中:

国内接待费支出 0.4 万元(其中:外事接待费支出 0 万元),共安排国内公务接待 10 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 45 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于工程造价信息采集、项目现场踏勘、培训相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 0 万元,共安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市标准定额管理站 2017 年机关运行经费支出 0 万元 . 与上年对比 ……, 主要原因分析 ……

(二)国有资产占用情况

截至 2017 12 31 ,市标准定额管理站资产总额 26.02 万元,其中,流动资产 3.26 万元,固定资产 22.76 万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 0 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 14.44 万元,其中固定资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米 ,账面原值 0 万元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 万元;报废报损资产 0 项,账面原值 0 万元,实现资产处置收入 0 万元;出租房屋 0 平方米 ,账面原值 0 万元,实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资 / 有价证券

在建工程

无形资产

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