曲靖市建筑业管理站2017年度部门决算

来源: 日期:2018-08-08


第一部分 曲靖市建筑业管理站 概况

一、主要职能

二、部门 基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般 公共预算财政拨款 收入 支出决算表

六、 一般 公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

三公 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、 一般 公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款 三公 经费 支出 决算情况说明

、其他重要事项 及相关口径 情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 曲靖市建筑业管理站 概况

一、 主要职能

(一)主要职能

根据国家有关法律、法规及建设部、省建设厅有关文件精神要求,对全市建筑企业、勘察设计单位和建筑业有关的中介服务机构的资质进行管理;对建筑市场、勘察设计市场实行综合管理;对全市建筑业安全生产工作进行综合管理;负责办理工程建设项目报建、办理建设项目施工许可证、办理建筑业安全监督、办理施工图政策性和行政性审批以及建筑业企业、勘察设计单位及建筑业有关中介服务机构出入我市的证件办理。

(二) 2017 重点工作任务介绍

强化工作落实,建筑业总产值继续保持高位增长 加强协调服务,有序开展建筑企业资质动态管理和转型升级;深入推进建筑市场综合执法大检查;规范行政审批,提高服务效率;不断提升勘察设计行业管理水平和效率;进一步做好全省建筑市场监管与诚信一体化平台推广应用工作;主动作为,全面做好农民工工资清欠工作;狠抓作风建设,筑牢廉政风险防范意识;积极完成市委、市人民政府和市住建局党委安排的专项重点工作;积极推进主抓工程项目建设任务的收尾。

、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市建筑业管理站 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中:行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。分别是:

1. 曲靖市建筑业管理站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市建筑业管理站 2017 年末实有人员编制 1 4 人。其中:行政编制 0 人(含行政工勤编制 0 人),事业编制 14 人(含参公管理事业编制 0 人);在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人),事业人员 14 人(含参公管理事业人员 0 人)。

离退休人员 4 人。其中:离休 0 人,退休 4 人。

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

详见附件

第三部 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市建筑业管理站 2017 年度收入合计 204.04 万元。其中:财政拨款收入 202.04 万元,占总收入的 99.02% ;上级补助收入 0 万元,占总收入的 0% ;事业收入 0 万元,占总收入的 0% ;经营收入 0 万元,占总收入的 0% ;附属单位缴款收入 0 万元,占总收入的 0% ;其他收入 2 万元,占总收入的 0.98 % 。与上年对比增加 24.52 % ,主要原因一是机关事业单位 社会 保险 缴费支出增多。二是 2017 7-12 月增加奖励性绩效工资 支出。 三是曲靖市住房和城乡建设局拨统计工作补助经费 2 万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市建筑业管理站 2017 度支出合计 204.25 万元。其中: 基本支出 204.25 万元,占总支出的 100 %;项目支出 0 万元,占总支出的 0 %;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元,占总支出的 0 %。 与上年对比增加 18.00 %, 主要原因 一是机关事业单位社会保险 费支出增多,二是 2017 7-12 月增加奖励性绩效工资 支出 。三是 2017 年给所有在职及退休人员体检的体检费

(一) 基本支出情况

2017 用于保障 曲靖市建筑业管理站 正常运转的日常支出 204.25 万元 与上年对比 增加 18.00%, 主要原因一是机关事业单位社会保险费支出增多,二是 2017 7-12 月增加奖励性绩效工资支出 包括基本工资 津贴补贴等 人员经费 支出占基本支出的 95.30 %;办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.70 %。

(二) 项目支出情况

2017 用于保障 曲靖市建筑业管理站 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 0 万元

一般 公共预算 财政拨款支出决算情况 说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市建筑业管理站 2017 一般公共预算财政拨款支出 202 .04 万元 , 占本年支出合计的 98.92 % 与上年对比增加 19.48 %, 主要原因一是机关事业单位社会保险费支出增多,二是 2017 7-12 月增加奖励性绩效工资支出。

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 30.28 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 14.99 %, 主要用于事业单位离退休 5.81 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.95 万元,其他社会保障和就业支出 1.52 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出 12.11 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 5.99 %, 主要用于事业单位医疗支出 11.08 万元,其他行政事业单位医疗支出 1.03 万元。

3. 城乡社区支出 146.23 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 72.38 %, 主要用于其他城乡社区管理事务支出 146.23 万元。

4. 住房保障支出 13.42 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.64 %, 主要用于住房公积金 13.42 万元。

一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 决算总体情况

曲靖市建筑业管理站 2017 一般公共预算财政拨款 三公 经费 支出预算为 1.17 万元,支出决算为 0.66 万元,完成预算的 56.41 % 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 % ;公务用车购置及运行费支出决算为 0.48 万元,完成预算的 71.64 % ;公务接待费支出决算为 0.17 万元,完成预算的 36 % 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻 三公 经费只减不增的规定, 2016 年下半年公务用车改革,无新购置公务用车情况,在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格执行有关管理规定和要求,实行事前审批报销制度,厉行节约,禁止铺张浪费,严格控制行政成本支出。

2017 年度 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 决算数比 2016 增加 0.28 万元,增长 76.67 % 。其中:因公出国(境)费支出决算增加 / 减少 0 万元,增长 / 下降 0 % ;公务用车购置及运行费支出决算增加 0.39 万元,增长 432.25 % ;公务接待费支出决算减少 0.11 万元,下降 38.07 % 2017 年度 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 决算增加的主要原因 是公务用车上年度脱保,本年 支付车辆保险费

一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 决算具 体情况

2017 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 决算中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0 % ;公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元,占 72.73 % ;公务接待费支出 0.17 万元,占 27.27 % 。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费 支出 0 万元 ,共安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元 ,购置车辆 0

公务用车运行 维护 支出 0.48 万元 ,开支 一般公共预算 财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 主要用于 支付 曲靖市建筑业管理站 日常公务 所需车辆 保险费

3. 公务接待费支出 0.17 万元。其中:

国内接待费支出 0.17 万元(其中:外事接待费支出 0 万元) ,共安排国内公务接待 3 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 20 人(其中:外事接待人次 0 人) 。主要用于 跟县市区建筑业管理站业务交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 0 万元 ,共安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0

其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市建筑业管理站无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至 201 7 12 31 曲靖市建筑业管理站 资产总额 274.44 万元,其中,流动资产 28.20 万元,固定资产 246.24 万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建 工程 0 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 1.32 万元 ,其中 固定资产无增 变动 处置房屋建筑物 0 平方米 ,账面原值 0 万元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 万元;报废报损资产 0 项,账面原值 0 万元,实现资产处置收入 0 万元;出租房屋 0 平方米 ,账面原值 0 万元,实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

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