2018年度曲靖市建筑工程质量监督管理站部门决算公开报告
来源: 日期:2019-08-02
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第 四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市建筑工程质量监督管理站概况
一、主要职能
(一)主要职能
1 .主要职能
( 1 ) 贯彻执行国家和省、市有关建筑工程质量的法律、法规、政策和工程强制性标准。
( 2 ) 根据委托权限, 对房屋建筑和市政基础设施工程项目的责任主体的质量行为及工程实体质量实施监督。
( 3 ) 根据委托权限,办理房屋建筑和市政基础设施工程项目的工程竣工验收备案。
( 4 ) 根据委托权限, 受理房屋建筑和市政基础设施工程质量投诉。
( 5 ) 对工程项目责任主体和有关机构的违法、违规行为进行调查取证和核实,向相关部门提出处罚建议。
( 6 ) 协助曲靖市住房和城乡建设局制定建筑工程质量管理方面的有关规定,组织或参与全市建筑工程质量监督执法检查。
( 7 ) 分析和掌握本市房屋建筑和市政基础设施工程的质量状况,并及时上报。
( 8 ) 参与本市重大建筑工程质量事故的调查处理。
( 9 ) 对全市各县(市、区)工程质量监督机构进行业务指导。
2 .机构情况:本单位是曲靖市住房和城乡建设局下属二级单位,是全额财政拔款事业单位 。
3. 人员情况:本单位在职职工 33 人, 9 月在职死亡 1 人, 10 月招考录用公务员 1 人(调出), 8 月招考录用到本单位工作 1 人 ,2018 年 12 月共有在职在编正式职工 32 人,退休职工 5 人。
(二) 2018 年度重点工作任务介绍
1. 认真开展房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督及管理工作
( 1 ) 市质监站新办理房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册 30 项,建筑面积约 82.1 万平方米;
( 2 ) 加大监督检查力度,强化工程施工过程监督。市质监站监督人员外出巡查工程 300 余次,形成巡查记录 300 多份。监督抽查、巡查中发现的质量问题绝大部分都得到了整改落实,及时消除了工程质量隐患,起到了较好的监督督促作用,全市建设工程质量处于受控状态,工程质量稳中有升。
2. 严把房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案关
( 1 ) 市质监站 共办理工程 竣工验收备案项目 34 个,备案工程面积约 151.2 万平方米,备案合格率达 100% 。
( 2 )依法依规,认真做好工程质量投诉的处理工作
市质监站共接到上级有关部门转办、交办的有关工程质量问题办理件共 17 件、各类举报 4 件,均进行登记建档,其中 13 件转办、交办件均按要求及时进行了调查处理,并将办理情况书面和电子版向交办部门回复报告,其余 4 件有因调查难度较大或要求回复时限未到等原因尚未办结;举报类 4 件, 1 件办结,其余 3 件均为排烟气道举报,均进行了调查处理,各有关单位正在整改处理中,尚未办结。共接受到市质监站进行房屋建筑工程质量投诉登记 13 件,其中已经办结 5 件,余下 8 件仍在按照质量投诉有关规定程序和要求正在办理过程中,已建立 13 套质量投诉档案,发出 8 份质量投诉处理告知书, 2 份质量投诉协调处理约谈告知书,现场勘查记录 13 余份及现场查看、协调会议等 300 余张照片、图片、相关音像资料等。对来电、来访咨询工程质量方面问题均做相应的书面记录, 2018 年至今共接待来访、来电 60 余件次。
( 3 )认真开展全市建筑工程质量安全督查检查。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中:财政补助事业单位 1 个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
本单位 2018 年末实有人员编制 35 人。其中:行政编制 0 人(含行政工勤编制 0 人),事业编制 35 人(含参公管理事业编制 0 人);在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人),事业人员 32 人(含参公管理事业人员 0 人)。
离退休人员 5 人。其中:离休 0 人,退休 5 人。
实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆 1 辆,本单位共有车辆 2 辆。
第二部分 2018 年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位 2018 年度收入合计 565.41 万元。其中:财政拨款收入 565.41 万元,占总收入的 100% ;无上级补助收入,无事业收入;无经营收入;无附属单位缴款收入,无其他收入。与上年对比财政拔款收入 512.86 万元 增加 52.55 万元,增幅 10.25% ,主要原因是人员经 费增加 。
二、支出决算情况说明
本单位 2018 年度支出合计 597.89 万元。其中:基本支出 597.89 万元,占总支出的 100 %;无项目支出;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年对比基本支出的主要原因是人员经费增加。
(一)基本支出情况
2018 年度用于保障本单位正常运转的日常支出 47.45 万元与上年 43.69 万元对比,增加 3.76 万元,增幅 8.61% 。本年度工资福利支出万元 538.99 万元,构成如下:基本工资 144.18 万元、津贴补贴 71.47 万、绩效工资 148.34 万元、奖金 22.49 万元、机关事业单位养老保险 60.27 万元、职业年金 4.57 万元、医疗保险 40.33 万元、其他社会保障 11.13 万元、住房公积金 35.2 万元,伙食补助 1.01 万元。工资福利支出占基本支出的 90.17 %;办公费、印刷费、水电费等商品服务支出共 40.54 万元占基本支出的 6.7 %;办公设备购置 6.9 万元占基本支出的 1.15 %。对个人和家庭的补助 11.44 万元,占基本支出的 1.98 %。 本单位无出租房屋及房屋建筑物; 2018 年未处置机动车辆。
(二)项目支出情况
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 568.52 万元 , 占本年支出合计的 95 % 。与 2017 年支出 534.05 万元对比增加 34.47 万元 , 增幅 6.45% ,主要 原因是由于人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出 80.37 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 14.14% 。
2. 医疗卫生和计划生育支出 31.77 万,占一般公共预算财政拨款总支出的 5.59% 。
3. 城乡社区支出 421.18 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 74.08% 。
4. 住房保障支出 35.2 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.19% 。
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
( 一 ) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 2.3 万元,支出决算为 2 万元,完成预算的 100% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元,完成预算的 100% ;公务接待费支出决算为 0 万元。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是在日常工作开展中严禁开公车办私事,严格公务用车管理,节假日指定地点停放车辆,同时,由于事业单位公务用车改革, 2018 年 11 月封存了单位车辆。
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2017 年 2.4 万元,减少 0.4 万元,下降 16.67% 。其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算减少 0.32 万元,下降 13.79% ;公务接待费 0 万元,减少 0.08 万元,下降 100% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是严格控制了公务用车运行维护费。
( 二 ) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出 2 万元,占 100% ;公务接待费支出 0 万元。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费 支出 0 万元,共安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费 支出 2 万元。其中:
公务用车购置 支出 2 万元,购置车辆 0 辆。 公务用车运行维护 支出 2 万元,本单位无一般公共预算财政拨款的公务用车。 公务用车运行维护费 主要用于工程质量监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费 支出 0 万元。其中:
国内接待费 支出 0 万元(其中:外事接待费支出 0 万元),共安排国内公务接待 0 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 0 人(其中:外事接待人次 0 人)。
国(境)外接待费 支出 0 万元,共安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位属全额拔款事业单位 2018 年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月 31 日,本单位资产总额 187.45 万元,其中,流动资产 44.55 万元,固定资产 142.91 万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 0 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元。与上年资产总额 247.56 万元相比,本年资产总额减少 60.11 万元,其中固定资产减少 11.15 万元,流动资产减少 48.95 万元。
国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
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